|
Faktúra |
2012067
|
Čierne uhlie-hrášok- ZŠ, ŠJ pri MŠ, ŠKD
|
1 728,01 |
s DPH |
|
5/2012
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
Faktúra |
2012066
|
Uhlie hnedeé- MŠ, ŠJ pri MŠ
|
1 527,44 |
s DPH |
|
5/2012
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
Objednávka |
|
Objednávka
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3208144700
|
Elektrická energia ZŠ,ŠJ-ZŠ,ŠKD
|
414,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
28.11.2013 |
|
Faktúra |
47753260
|
Voda ŠJ-ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
OVS a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
47753260
|
Voda MŠ,ŠJ-MŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
OVS a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
20131627
|
hov zadné,br pl,stehno
|
80,54 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
Anton Skurčák |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Objednávka |
65/2013/5
|
hov.zadné,br pl,stehno
|
80,54 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
Anton Skurčák |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
20131547
|
hov zad,brav stehno,plece
|
52,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
Anton Skurčák |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
20131488
|
brav. stehno
|
14,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
Anton Skurčák |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Objednávka |
70/2013/5
|
hov.zad,br.stehno,plece
|
52,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
Anton Skurčák |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Objednávka |
69/2013/5
|
brav. stehno
|
14,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
Anton Skurčák |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
2013226
|
ovocie,zelenina
|
56,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
Maria Chovancová |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Objednávka |
66/2013/5
|
ovocie,zelenina
|
56,04 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
Maria Chovancová |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
813130111
|
tvaroh,bryndza
|
16,82 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
Koliba,Trade.s.r.o |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Objednávka |
64/2013/5
|
bryndza,tvaroh
|
16,82 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
Koliba,Trade.s.r.o |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
21302054
|
múka,mlieko,ryža,sirup a iné
|
284,69 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
CBA VEREX |
|
|
|
20.11.2013 |
|
Objednávka |
62/2013/5
|
caje,mlieko,nutela,strukoviny a iné
|
284,69 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
CBA VEREX |
|
|
|
20.11.2013 |
|
Faktúra |
3208077700
|
Elektrická energia MŠ,ŠJ-MŠ
|
391,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
28.11.2013 |
|
Faktúra |
7755715629
|
Telefónne a internetové služby ZŠ, MŠ, ŠJ-MŠ, ŠJ-ZŠ, ŠKD
|
95,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
Telekom |
|
|
|
29.11.2013 |